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泸县城北初级中学校2016年部门决算编制说明

岁月:2017-10-16 15:14:05  来源: 大发游戏官网中心  笔者:后勤处

 

泸县城北初级中学校2016年部门决算编制说明

一、基本职能及第一办事

(一)重在功能职责。

泸县城北初级中学校属县城独立初中,转业初中教育。实践中小学义务教育,本年度顺利贯彻执行了国家的教导方针,成功了教导机构规定的教导教学任务,学员课业成绩有了较大收获,思考品德有了较大的增长。

(二)2016年着重工作做到情况。

一年来,我校以专业管理为抓手,按照上面文件要求创造性开展工作,育人环境不断改进,春风化雨教学质量不断升级,学员健康成长,作为习惯不断变动,老师廉洁从教,千秋学校无安全问题发生,全校各地方工作受到家长、社会一致好评。

1、改进办学条件,规范化育人环境。

1)新学生公寓的涌入运用,改进了学生的住宿条件。

2)女教师午休房的运用,基本上解决了女老师的小憩问题,但还未能解决男教师的小憩问题。

3)转移部分原来老旧、破损的桌椅,为学员创造优异的读书氛围。

 2、宏观管理制度 ,形成风清气正发展条件。

1)我校始终坚持经常化管理,成功公平、公平、公开,先后制定完善了《教师请假制度》《速效考核制度》《教师考勤管理制度》《教学常规管理制度》等,并严格按照制度落实,穿过制度管理形成了风清气正之教导提高条件。

2)显而易见教师、民政人员管理任务,对财政人员开展合理分工,成功人人有事做,事事有人做。

   3、深化安全意识,为学员成长保驾护航。

1)多途径,增长学生安全防护意识。采用国旗下讲话、校园广播、主题晚会、消防演练、聘请法制辅导员做专题讲座等形式,对学员开展食品安全、通、消防、法制、意外伤害的教导,增长学生安全防护意识。

2)明责任,兴修安全防护网。与班主任、上课教师、学员家长签订安全保证,报告家长应履行的天职和无偿。

3)强管理,安全教育无小事。每周班主任进行安全教育,并让学生在安全记录上签署。这天放学最后一节课强调安全。

4)下大力排查,安全隐患消除在萌芽状态。对校园随时进行抽查,意识安全隐患及时申报整改。

4、专业教学管理,牢固提升教学质量。

(1) 加大教师培训力度,促进教师专业成长。老师的事务能力直接影响教学质量的升级换代,我校始终坚持把培植教师作为质量提升的路子之一,多次派青年教职工到异地学习,返校后与其他教师分享学习成果,促进教师专业快速成长。

2)两手抓教学常规管理,深化“六认真”检查。教科处每月对老师教学“六认真”教学检查并全校通报,对“六认真”成功较差的师资分管校级领导开展单独谈话,指出需要改进的中央。

3)正常教研常态化,多途径促成长。新教师的举报课,集团教师到其它学校读书,校级交流已形成常态,多途径促进教师的成人。

4)毕业班工作群策群力,严密提质量。全校多次举办毕业班质量分析会,找到存在的题目,协和解决之措施,同时实施干部包班制度,增长对集团上班之提示。

5、无形化德育管理,养成良好行为习惯。

1)推进“自主管理”,让学生养成良好行为习惯。自管部副班级的班风、学风,教室、公区、寝室卫生,安全、就餐、就寝等方面展开多元化评比,对当周做得最好的班级授予“了不起班级”荣誉, 对当周做得较差的班级发“整顿班级”牌,穿过鉴定,专业了学生言行,激发学生集体荣誉感。

2)进行丰富多彩活动,让学生在其乐融融成长。全校以宣传为载体,学员在运动中成长。

3)丰厚发表班级“小助手”和“小红帽”图。穿过培育班干部,让班干部明确任务,帮助班主任更好管理班级。同时,全校成立了校园“小红帽”,重在对学员不良表现习惯进行监控,监督结果纳入班级量化。

4)专业升旗仪式。其次集合到升旗仪式的日程作了详尽的规定,让升旗仪式更专业、更有序。

5)为了形成浓厚的党风,暌违在各层楼的走廊上增产文化牌,让中国的风俗文化潜移默化融入到学生的读书生活中。

二、机关大概

我校编制数为177人口,实有教职工168人口,三个班组六个级部共有学生 3088人口,设有党政办、德育处、教科处、消防处、安保处、后勤处、身艺卫处、技装处、协会、团省委。

三、现金决算总体状况
    2016
年本年创汇合计3159.22  万元,其中:民政拨付收入3159.22  万元,占收入总数的100 %

2016年本年支出合计3159.22 万元,其中:基本支出1755.47万元,占55.57 %;品种支出1403.75 万元,占44.43 %
  四、民政拨付支出决算情况

2016寒暑财政拨付收入决算总计3159.22 万元,开发决算总计3159.22 万元。较2015年行政拨付收入增长1329.29 万元,增强72.64 %,开发增长1329.29  万元,增强72.64 %
 
 五、普通公共预算财政拨付支出决算情况
    
(一)普通公共预算财政拨付支出决算总体状况
   
 2016寒暑一般公共预算财政拨付支出3159.22万元,占当年支出合计的100 %。与2015年相比,普通公共预算财政拨付增加1329.29万元,增强72.64 %
   (二)普通公共预算财政拨付支出决算结构情况
  2016年一般公共预算财政拨付支出3159.22 万元,重在用于以下方面:春风化雨支出2913.81万元,占比92.23%;社会保障和就业支出29.38万元,占比0.93%;临床卫生与计划生育支出90.84万元,占比2.88%;住房保障支出125.19万元,占比3.96%

(三)普通公共预算财政拨付支出决算具体情况

2016年一般公共预算财政拨付支出3159.22 万元,重在用于以下方面:

  1、春风化雨支出(类)通常教育(款)初中教育(项):2016年决算数为2899.81万元,其中基本支出1510.06万元,品种支出1389.75万元,重在用于学校教育教学支出。

2、春风化雨支出(类)其它教育(款)其它教育支出(项):2016年决算数为14万元,重在用于校园足球建设。

3、社会保障和就业支出(类)民政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2016年决算数为21.48万元,重在用于退休人员经费开支。

4   社会保障和就业支出(类)民政事业单位离退休(款)机动事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为7.9万元,重在用于按规定和专业缴纳职工养老保险。

5、临床卫生与计划生育支出(类)临床保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为90.84万元,重在用于按规定和专业缴纳职工基本医疗保险。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2016年决算数为125.19万元,重在用于按规定和专业缴纳职工住宅公积金。
  六、普通公共预算财政拨付基本支出决算情况
 
   2016年一般公共预算财政拨付基本支出3159.22  万元,其中:人口经费1486.32万元,重在包括:基本工资563.9 万元、津贴补贴71.84万元、其它社会保障缴费90.84万元、速效工资574.77万元、机动事业单位基本养老保险缴费38.31万元、对个人和家中的捐助146.67万元、住房公积金125.19万元、其它对个人和家中的捐助支出21.48万元

租用经费269.15 万元,重在包括:电价17.72万元、印刷费20.1万元、经费7.01万元、电价10.66万元、工商费17.99万元、物业管理费12.32万元、差旅费7.28万元、工本费23.98万元、电价3.1万元、电价1.09万元、经费11.49万元、财务接待费1.6万元、经费36.58万元、协会经费49.98万元、福利费9.66万元、其它商品和劳动付出38.59万元

  七、三公电价财政拨付支出决算情况
  (一)因公出国(境)电价
  2016年因公出国(境)费 0 万元

(二)财务接待费
  2016年公务接待费1.6 万元,2015年决算数相比减少0.95万元,较2016年预算数减少。

  2016年公务接待费主要用于执行公务、进行工作活动开支的车费、用餐费等。境内公务接待18 批次,586  人口,累计支出 1.6 万元,重在用于用餐费和酒水。

 (三)财务用车购置及运行维护费
  我校没有公务用车

八、政府性基金预算财政拨付支出决算情况
  2016年使用政府性基金预算财政拨付支出 0 万元。
  九、其它主要事宜的图景表明
  (一)春风化雨经费开支情况
  2016寒暑,春风化雨经费开支3159.22 万元,比2015年增长1329.29 万元,增强72.64 %
  (二)政府采购支出情况
  2016寒暑,政府采购支出总额 14.125 万元,其中:政府采购货物支出14.125 万元。重在用于学生用床和办公空调采购。

(三)公共资本占有使用状态
  
截至20161231日,我校固定资产合计1781.68万元,房地产占有使用在以下几个地方:1土地、房屋及构筑物:1462.21万元;2、租用设备:214.61万元;3专用设备:12.86万元;4、书籍档案:8.62万元;5、家具、用具、设施及动植物:83.38万元。  (四)预算绩效情况
  
我校预算安排的骨干支出保障了我校正常的劳作运行,我校严格遵守各项经济纪律。

1、切切实实转变全体教职员工工作作风、干活方法、干活方式,发挥职工的能动和总体性,其次主要上解决职工“想干事、敢干事、会干事、有事干”的题目,重组学校工作切实,新春制定了该校工作制度,名将每位职工的本职工作和学校的一体化工作有机构成,实施办事责任制,干活任务细化量化,年关严格考核兑现。

2、制订了《泸县城北初级中学校财务管理制度》,深化内部管理,宏观财务制度。专业管理体制,成功有章可循,违章必究,有效地加强了对单位内部的人口、才、物的治本。

十、名词解释
  1.民政拨付收入:指县级行政当年拨付的工本。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收支。

  3.经营收入:指事业单位在正式业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收支。

  4.其它收入:指除上述民政拨付收入事业收入经营收入等以外的收支。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在那时的民政拨付收入事业收入经营收入其它收入不足以安排当年支出的情况下,运用以前年度积累的伟业基金弥补本年度收支缺口的工本。

  6.新春结转和结余:指以前年度尚未形成、结转到当年按有关规定继续采用的工本。

  7.剩下分配:指事业单位按规定提取的员工福利基金、事业基金和交纳的营业税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目盈余资金。

  8.岁尾结转和结余:指本年度或以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续采用的工本。

  9.基本支出:指为保护机构正常运作、成功日常工作职责而发生之人手支出和滥用支出。

  10.品种支出:指在中心支出之外为成功特定行政任务和事业前进对象所发生之付出。

  11.经营支出:指事业单位在正式业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生之付出。

  12.“三公电价:投入县级行政预决算管理的三公电价,是指部门用行政拨付安排的因公出国(境)费、财务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位财务出国(境)的国际旅费、海外城市间交通费、电价、伙食费、经费、公杂费等开发;财务用车购置及运行费反映单位财务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、工本费、穿过过桥费、保险费、安全奖励费用等开发;财务接待费反映单位按规定开支的各个公务接待(含外宾接待)开发。

13.机动运行经费:为保护行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运作用于购买商品和劳动的各个资金,包括办公及印刷费、工商费、差旅费、电价、福利费、普通维修费、专用材料及一般设备购置费、出差用房水电费、出差用房取暖费、出差用房物业管理费、财务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                        泸县城北初级中学校

                               20171016

 

公报:

泸县城北初级中学校 2016 年部门决算公开报表

 

开发决算表.XLS

 

 

公共资产经营预算支出决算表.XLS

 

 

现金决算表.XLS

 

 

现金支出决算总表.XLS

 

 

普通公共预算财政拨付“三公”电价开支决算表.XLS

 

 

普通公共预算财政拨付基本支出决算表.XLS

 

 

普通公共预算财政拨付项目支出决算表.XLS

 

 

普通公共预算财政拨付支出决算表.XLS

 

 

普通公共预算财政拨付支出决算明细表.XLS

 

 

政府性基金预算财政拨付“三公”电价开支决算表.XLS

 

 

政府性基金预算财政拨付收入支出决算表.XLS

 

 

开发决算表.XLS

 

 

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